Voucher Detail

Back to Voucher List

Header

Verifikation288
Datum2026-07-31
Serie0
TextPixelora invoice 1021
Notat
Ändrad1

Transactions

Rad Konto Kontonamn Kställe Kställenamn Projekt Text Debet Kredit
12990Övriga upplupna kostnader1Valuta6000.00
22990Övriga upplupna kostnader58200.00
34059Inköp tjänster64200.00
42635Utg moms2 varuförvärv EU-land16050.00
52641Debiterad ingående moms16050.00
Total 80250.00 80250.00